О внесении изменений в решение сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2014 N 33/1 "О местном бюджете сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год"

Решение Совета местного самоуправления сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района КБР от 30.03.2015 N 36/2

Документ по состоянию на январь 2016 года
Статья 1. Внести в решение сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района от 30.12.2014 "О местном бюджете сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год" следующие изменения:
1. Наименование решения изложить в следующей редакции: "О местном бюджете сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики местного бюджета сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее - Местный бюджет) на 2015 год, определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего 5,5 процента (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюджета в сумме 6795258,83 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов - 2697776,56 рублей;
2) общий объем расходов Местного бюджета в сумме 6795258,83 рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Местного бюджета сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района на 1 января 2016 года в сумме 409748,23 рублей;
4) прогнозируемый дефицит Местного бюджета в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики Местного бюджета на 2016 год и на 2017 год, определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,5 процента (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) и 4,0 процента (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюджета на 2016 год в сумме 7269568,98 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2810197,58 рублей и на 2017 год прогнозируемый общий объем доходов Местного бюджета в сумме 7291043,63 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2907423,89 рублей;
2) общий объем расходов Местного бюджета на 2016 год в сумме 7269568,98 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 181739,22 рублей и на 2017 год в сумме 7291043,63 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 364552,18 рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Местного бюджета на 1 января 2017 года в сумме 445937,14 рублей и на 1 января 2018 года в сумме 438361,97 рублей;
4) прогнозируемый дефицит Местного бюджета на 2016 год в сумме 0,00 рублей и на 2017 год в сумме 0,00 рублей.".
3. Статью 4 дополнить пунктом следующего содержания с заменой текущей нумерации и изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 377916,24 рублей, на 2016 год в сумме 377916,24 рублей, на 2017 год - 377916,24 рублей.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов Местного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению N 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению N 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов Местного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению N 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению N 10 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Местного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению N 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению N 11 к настоящему решению.
5. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора государственного управления являются:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) социальное обеспечение;
3) коммунальные услуги.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2015 году и на плановый период 2016 и 2017 годов в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.".
4. Статьи 8, 9 и 10 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Источники финансирования дефицита Местного бюджета

1. Утвердить источники финансирования дефицита Местного бюджета на 2015 год согласно приложению N 6 к настоящему решению и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению N 12 к настоящему решению.
Статья 9. Муниципальные заимствования и муниципальный долг
1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований местного бюджета сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района КБР на 2015 год согласно приложению N 7 к настоящему решению и Программу муниципальных внутренних заимствований местного бюджета сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района КБР на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению N 13 к настоящему решению.
Статья 10. Предоставление муниципальных гарантий Местного бюджета в валюте Российской Федерации
1. Установить, что предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации сельским поселением Прималкинское Прохладненского муниципального района в 2015 году не осуществляется согласно приложению N 8 к настоящему решению и предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации сельским поселением Прималкинское Прохладненского муниципального района на плановый период 2016 и 2017 годов не осуществляется согласно приложению N 14 к настоящему решению.".
5. Статью 11 дополнить пунктом следующего содержания:
"4. Установить, что получатели средств Местного бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и об оказании услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств вправе предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и об оказании услуг, после подтверждения выполнения (оказания) предусмотренных указанными договорами (муниципальными контрактами) работ (услуг) в объеме произведенных платежей:
до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств районного бюджета, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, с российскими организациями-исполнителями, по договорам (муниципальным контрактам) о проведении мероприятий по тушению пожаров, а также по договорам поставки моторного топлива с использованием топливных карт;
до 60 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 60 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам), заключенным с организаторами российских экспозиций на международных, национальных и иных выставочно-ярмарочных мероприятиях, если для организации таких экспозиций предусмотрено частичное финансовое обеспечение за счет средств районного бюджета;
до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.".
6. В приложениях слова "к решению сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год" заменить словами "к решению сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
7. Дополнить приложениями N 9 - N 14 следующего содержания:
"Приложение N 9 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района КБР "О местном бюджете сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" от 30 декабря 2014 г. N 33/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМАЛКИНСКОЕ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ


(руб.)
Наименование
Мин.
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Сумма
2016
2017
Всего





7269568,98
7291043,63
Местная администрация сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района
703
00
00
000 00 00
000
5790531,39
5779838,54
Общегосударственные вопросы
703
01
00
000 00 00
000
4300613,99
4257841,09
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
703
01
02
000 00 00
000
652661,42
678767,88
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Глава муниципального образования" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы муниципального образования и его администрации"
703
01
02
771 00 19
000
652661,42
678767,88
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
703
01
02
771 00 19
121
652661,42
678767,88
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
703
01
04
000 00 00
000
3634701,57
3565292,21
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат местной администрации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы местной администрации и его заместителей, аппарата местной администрации"
703
01
04
782 00 19
000
3634701,57
3565292,21
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
703
01
04
782 00 19
121
3113614,97
3238159,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
01
04
782 00 19
244
494331,60
299309,64
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
703
01
04
782 00 19
851
21945,00
22823,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
703
01
04
782 00 19
852
4810,00
5000,00
Другие общегосударственные вопросы
703
01
13
000 00 00
000
13251,00
13781,00
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет местного самоуправления"
703
01
13
969 27 94
000
13251,00
13781,00
Уплата иных платежей
703
01
13
969 27 94
853
13251,00
13781,00
Национальная оборона
703
02
00
000 00 00
000
145000,00
138600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
703
02
03
000 00 00
000
145000,00
138600,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)
703
02
03
000 51 18
000
145000,00
138600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
703
02
03
000 51 18
121
97391,03
101286,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
02
03
000 51 18
244
47608,97
37313,33
Национальная экономика
703
04
00
000 00 00
000
962001,16
1000481,21
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
703
04
09
000 00 00
000
962001,16
1000481,21
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
703
04
09
242 20 58
000
962001,16
1000481,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
04
09
242 20 58
244
962001,16
1000481,21
Образование
703
07
00
000 00 00
000
5000,00
5000,00
Молодежная политика и оздоровление детей
703
07
07
000 00 00
000
5000,00
5000,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма _ Вовлечение молодежи в социальную практику" _ "Развитие образования"
703
07
07
024 М5 16
000
5000,00
5000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
07
07
024 М5 16
244
5000,00
5000,00
МКУК "Районный центр культуры Терского казачества сельского поселения Прималкинское" Прохладненского муниципального района
703
00
00
000 00 00
000
1479037,59
1511205,09
Культура, кинематография
703
08
00
000 00 00
000
1479037,59
1511205,09
Культура
703
08
01
000 00 00
000
1479037,59
1511205,09
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
703
08
01
112 00 59
000
1479037,59
1511205,09
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
703
08
01
112 00 59
111
1056437,59
1081705,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
08
01
112 00 59
244
404000,00
410000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
703
08
01
112 00 59
851
13400,00
14000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
703
08
01
112 00 59
852
5200,00
5500,00
Социальная политика
703
10
00
000 00 00
000
377916,24
377916,24
Пенсионное обеспечение
703
10
01
000 00 00
000
377916,24
377916,24
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы"
703
10
01
710 Н0 60
000
377916,24
377916,24
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
703
10
01
710 Н0 60
312
377916,24
377916,24

Приложение N 10 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района КБР "О местном бюджете сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" от 30 декабря 2014 г. N 33/1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМАЛКИНСКОЕ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ


(руб.)
Наименование
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Сумма
2016
2017
Всего




7269568,98
7291043,63
Общегосударственные вопросы
01
00
000 00 00
000
4300613,99
4257841,09
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
000 00 00
000
652661,42
678767,88
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Глава муниципального образования" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы муниципального образования и его администрации"
01
02
771 00 19
000
652661,42
678767,88
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
01
02
771 00 19
121
652661,42
678767,88
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
000 00 00
000
3634701,57
3565292,21
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат местной администрации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы местной администрации и его заместителей, аппарата местной администрации"
01
04
782 00 19
000
3634701,57
3565292,21
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
01
04
782 00 19
121
3113614,97
3238159,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
782 00 19
244
494331,60
299309,64
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
04
782 00 19
851
21945,00
22823,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
04
782 00 19
852
4810,00
5000,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000 00 00
000
13251,00
13781,00
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет местного самоуправления"
01
13
969 27 94
000
13251,00
13781,00
Уплата иных платежей
01
13
969 27 94
853
13251,00
13781,00
Национальная оборона
02
00
000 00 00
000
145000,00
138600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
000 00 00
000
145000,00
138600
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)
02
03
000 51 18
000
145000,00
138600
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
02
03
000 51 18
121
97391,03
101286,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02
03
000 51 18
244
47608,97
37313,33
Национальная экономика
04
00
000 00 00
000
962001,16
1000481,21
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
000 00 00
000
962001,16
1000481,21
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
04
09
242 20 58
000
962001,16
1000481,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
242 20 58
244
962001,16
1000481,21
Образование
07
00
000 00 00
000
5000,00
5000,00
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
000 00 00
000
5000,00
5000,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма _ "Вовлечение молодежи в социальную практику" _ "Развитие образования"
07
07
024 М5 16
000
5000,00
5000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
024 М5 16
244
5000,00
5000,00
Культура, кинематография
08
00
000 00 00
000
1479037,59
1511205,09
Культура
08
01
000 00 00
000
1479037,59
1511205,09
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
08
01
112 00 59
000
1479037,59
1511205,09
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
08
01
112 00 59
111
1056437,59
1081705,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
112 00 59
244
404000,00
410000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
08
01
1 12 00 59
851
13400,00
14000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
08
01
112 00 59
852
5200,00
5500,00
Социальная политика
10
00
000 00 00
000
377916,24
377916,24
Пенсионное обеспечение
10
01
000 00 00
000
377916,24
377916,24
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы"
10
01
710 Н0 60
000
377916,24
377916,24
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
10
01
710 Н0 60
312
377916,24
377916,24

Приложение N 11 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района КБР "О местном бюджете сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" от 30 декабря 2014 г. N 33/1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2016 И 2017 ГОДЫ


Наименование
Коды ведомственной классификации
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расхода
Сумма (руб.)
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальные программы, всего
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Прималкинское Прохладненского муниципального района КБР на 2012 - 2016 годы"




5000,00
5000,00
Образование
07
00
0000000
000
5000,00
5000,00
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
0000000
000
5000,00
5000,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма _ "Вовлечение молодежи в социальную практику" _ "Развитие образования"
07
07
024М16
000
5000,00
5000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
07
07
024М16
244
5000,00
5000,00

Приложение N 12 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района КБР "О местном бюджете сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" от 30 декабря 2014 г. N 33/1

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ


Наименование
КБК
Сумма (руб.)
2016 г.
2017 г.
Источники финансирования дефицита бюджета

0
0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 01 00 00 0000 000
0
0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной ' системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 01 00 10 0000 710
0,0
0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 01 00 10 0000 810
0,0
0,0
Изменение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,00
0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 10 0000 510
-7269568,98
-7291043,63
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 10 0000 610
7269568,98
7291043,63

Приложение N 13 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района КБР "О местном бюджете сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" от 30 декабря 2014 г. N 33/1

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ


Вид заимствований
Сумма
2016 г.
2017 г.
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
0,0
0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,0
0,0
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,0
0,0

Приложение N 14 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района КБР "О местном бюджете сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" от 30 декабря 2014 г. N 33/1

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ БЮДЖЕТОМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМАЛКИНСКОЕ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ


Муниципальные гарантии бюджетом сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
2016 г.
2017 г.
не предоставляются
не предоставляются".
Статья 2. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования в порядке, установленном Уставом сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района КБР.

И.о. Председателя Совета местного самоуправления сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики Е.Н.ЛОКОТКОВА